12月29日,德源集團委托的亞太(集團)會計師事務(wù)所入駐我司開展2022年度年報審計工作。為確保春節(jié)前部分審計問題梳理結(jié)束,審計人員提前進場開展審計工作,目前事務(wù)所正對現(xiàn)場底稿進行收集。
圖為審計工作對接現(xiàn)場
本次審計工作集團領(lǐng)導高度重視,集團財金事務(wù)部為牽頭部門,其他各部門、子(控股)公司認真積極配合,及時提供審計所需的相關(guān)資料,保障審計工作的有序高效開展。一是明確各子(控股)公司的責任,嚴格時限完成財務(wù)結(jié)算。二是準確完成收入核對,確保其一致性和正確性。三是全面核實債權(quán)債務(wù),清理往來借款。四是全面盤點固定資產(chǎn),核對現(xiàn)金和銀行存款。
通過外部審計,對我司進一步提升財務(wù)管理水平、嚴格執(zhí)行《會計準則》《會計法》等法律法規(guī)起到了有效的監(jiān)督促進作用。按照審計工作序時進度安排,預計2023年3月底可完成初稿,2023年4月30日之前完成披露。
(撰稿:杜 艷)
(編輯:張 娟)
(審核:李佳駿)