為規(guī)范集團公司內部管理審計工作,有效提升子公司經營管理和風險防控能力。近日,德源公司內審部按照集團年度內部審計計劃,對常德市德源供應鏈服務有限公司(簡稱供應鏈公司)進行年度審計工作。
此次內審工作通過制定審計計劃、確定實施方案、下發(fā)審計通知、展開現(xiàn)場審計等幾個環(huán)節(jié)有序推進,重點關注供應鏈公司2019年度的各項經營事項。根據供應鏈公司相關資料及憑證,對供應鏈公司的基本情況、所產生費用的合規(guī)性、內控制度的完整性及經營管理的合理性進行逐一審核,具體涉及公司治理結構、業(yè)務與經營、資產情況、管理層和職工情況、公司財務情況等內容。
德源公司紀委書記、監(jiān)事會主席李先明對此次參與內審的工作人員提出具體要求:一是強化責任、防范風險,審計人員要認真總結經驗吸取教訓,舉一反三,嚴格履職,加強資金管控,防控風險,切實保護資產安全;二是加強學習、提升能力,通過掌握國家法律法規(guī)、方針政策、集團規(guī)章制度和戰(zhàn)略規(guī)劃,提示審計質量和效率;三是要嚴格要求自己,堅持原則、實事求是、公正廉潔。
內部審計工作發(fā)揮的是監(jiān)督、評價職能,是獨立進行的監(jiān)督措施,積極開展常態(tài)化審計工作,有利于全面推進風險管控,不斷加強集團及子公司防范、化解重大經營風險能力,提升資本運作效率,更是對公司的長遠發(fā)展和規(guī)范管理做好服務。
(撰稿:周 研)
(編輯:張 娟)